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Auditoría: Un enfoque integral / Traducción Gladys Arango Medina, Revisión técnica Édgar Diomedes Vivas Gálvez.

by Whittington, O. Roy; Pany, Kurt.
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Colombia : Mc-Graw-Hill, c2000Description: xiii, 624p. : diagrs. ; 27cm.ISBN: 958-41-0039-4.Subject(s): AUDITORÍA -- | -- AUDITORÍA INTERNA | ESTADOS FINANCIEROS | NORMAS DE AUDITORÍA | CONTABILIDADDDC classification: 656
Contents:
1. PAPEL DEL AUDITOR EN LA ECONOMÍA. -- 2. NORMAS PROFESIONALES. -- 3. ÉTICA PROFESIONAL. -- 4. RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS AUDITORES. -- 5. EVIDENCIA DE AUDITORÍA. -- 6. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA: DISEÑO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA. -- 7. CONTROL INTERNO. -- 8. CONSIDERACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN UN ENTORNO DE COMPUTADOR. -- 9. MUESTREO DE AUDITORÍA. -- 10. PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA: EXAMEN DE LOS REGISTROS GENERALES. -- 11. EFECTIVO Y TÍTULOS-VALORES NEGOCIABLES. -- 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, Y TRANSACCIONES DE VENTAS. -- 13. INVENTARIOS Y COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS. -- 14. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO. -- 15. CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS. -- 16. DEUDA DE CAPITAL Y DE PATRIMONIO. -- 17. AUDITORÍA DE LOS RESULTADOS OPERACIONALES Y TERMINACIÓN DE LA AUDITORÍA. -- 18. INFORME DE LOS AUDITORES. -- 19. OTROS SERVICIOS DE ATESTACIÓN Y CONTABILIDAD. -- 20. AUDITORÍAS INTERNA, OPERACIONAL Y DE CUMPLIMIENTO.
Summary: La duodécima edición de Auditoría ofrece una presentación equilibrada de la teoría y práctica de la auditoría. Escrita en una forma clara entendible, es apropiada para estudiantes que no han tenido una experiencia significativa en auditoría. El enfoque está diseñado para integrar material de auditoría con aquel de cursos anteriores en sistemas de contabilidad y contabilidad financiera y gerencial.
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Libros Libros BIBLIOTECA GENERAL ULEAM EXTENSION BAHIA
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656 AUD (Browse shelf) Available 958-41-0039-4

Incluye índice.

1. PAPEL DEL AUDITOR EN LA ECONOMÍA. -- 2. NORMAS PROFESIONALES. -- 3. ÉTICA PROFESIONAL. -- 4. RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS AUDITORES. -- 5. EVIDENCIA DE AUDITORÍA. -- 6. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA: DISEÑO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA. -- 7. CONTROL INTERNO. -- 8. CONSIDERACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN UN ENTORNO DE COMPUTADOR. -- 9. MUESTREO DE AUDITORÍA. -- 10. PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA: EXAMEN DE LOS REGISTROS GENERALES. -- 11. EFECTIVO Y TÍTULOS-VALORES NEGOCIABLES. -- 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, Y TRANSACCIONES DE VENTAS. -- 13. INVENTARIOS Y COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS. -- 14. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO. -- 15. CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS. -- 16. DEUDA DE CAPITAL Y DE PATRIMONIO. -- 17. AUDITORÍA DE LOS RESULTADOS OPERACIONALES Y TERMINACIÓN DE LA AUDITORÍA. -- 18. INFORME DE LOS AUDITORES. -- 19. OTROS SERVICIOS DE ATESTACIÓN Y CONTABILIDAD. -- 20. AUDITORÍAS INTERNA, OPERACIONAL Y DE CUMPLIMIENTO.

La duodécima edición de Auditoría ofrece una presentación equilibrada de la teoría y práctica de la auditoría. Escrita en una forma clara entendible, es apropiada para estudiantes que no han tenido una experiencia significativa en auditoría. El enfoque está diseñado para integrar material de auditoría con aquel de cursos anteriores en sistemas de contabilidad y contabilidad financiera y gerencial.

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