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Auditoría : control interno, áreas específicas de implantación, Procedimiento y control / Juan M. Aguirre Ormaechea ; colaboradores: Eduardo Clastre Garrido, José Luis Martínez Arce ...[et al ].

by Aguirre Ormaechea, Juan M [coord.]; Clastre Garrido, Eduardo [col.]; Martínez Arce, José Luis [col.].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Madrid : MULTIMEDIA 1997Description: 448 p.: il. ; 27.5 x 20 cm.ISBN: 84-89436-05-3 (Obra completa ); 84-89436-23-1 (Tomo III ).Subject(s): AUDITORIA | CONTROL INTERNO | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | CONTABILIDADDDC classification: AUD
Contents:
CAPÍTULO 1. Control Interno: Definición, elementos y pautas. -- CAPÍTULO 2. Organización Empresarial y control Interno. -- CAPÍTULO 3. Objetivos del Control Interno. -- CAPÍTULO 4. Estudio y Evaluación de los sistemas de control Interno. -- CAPÍTULO 5. Control Interno General. -- CAPÍTULO 6. Control Interno en el área de Caja y Bancos. -- CAPÍTULO 7. Control Interno en el área de Clientes y otras Cuentas a Cobrar. -- CAPÍTULO 8. Control Interno en el área de Existencias. -- CAPÍTULO 9. Control Interno en el área de Inmovilizado Material e Inmaterial. -- CAPÍTULO 10. Control Interno en el área de Proveedores y otras Cuentas a Pagar. -- CAPÍTULO 11. Control Interno en fondos ^ropios, Deudas con entidades de crédito y Administraciones Públicas. -- CAPÍTULO 112. Control Interno en el área de Inversiones. -- CAPÍTULO 13. Control Interno en el área de Nóminas. -- CAPÍTULO 14. Procedimiento y Control del ciclo de Ingresos/Ventas. -- CAPÍTULO 15. Procedimiento y controlñ del ciclo de adquisición /aprovisionamiento. -- CAPÍTULO 16. Procedimiento y control del ciclo de Producción. -- CAPÑITULO 17. Procedimiento y control del ciclo de Almacen/Logística. -- CAPÍTULO 18. Procedimiento y control del ciclo de Tesorería. -- CAPÍTULO 19. Caso práctico.
Summary: El control interno cobra forma a través de la orgnización empresarial, ya que si las desiciones de gestión atienden a la consecución de unos objetivos, es preciso que existan unos medios adecuados para garantizar su alcance. Tales medios vienen concretadas en la organización.
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Libros Libros BIBLIOTECA GENERAL ULEAM EXTENSION EL CARMEN
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AUD 657.45 (Browse shelf) v. III Ej. 1 Available EC00262

Incluye : presentación, índice

CAPÍTULO 1. Control Interno: Definición, elementos y pautas. -- CAPÍTULO 2. Organización Empresarial y control Interno. -- CAPÍTULO 3. Objetivos del Control Interno. -- CAPÍTULO 4. Estudio y Evaluación de los sistemas de control Interno. -- CAPÍTULO 5. Control Interno General. -- CAPÍTULO 6. Control Interno en el área de Caja y Bancos. -- CAPÍTULO 7. Control Interno en el área de Clientes y otras Cuentas a Cobrar. -- CAPÍTULO 8. Control Interno en el área de Existencias. -- CAPÍTULO 9. Control Interno en el área de Inmovilizado Material e Inmaterial. -- CAPÍTULO 10. Control Interno en el área de Proveedores y otras Cuentas a Pagar. -- CAPÍTULO 11. Control Interno en fondos ^ropios, Deudas con entidades de crédito y Administraciones Públicas. -- CAPÍTULO 112. Control Interno en el área de Inversiones. -- CAPÍTULO 13. Control Interno en el área de Nóminas. -- CAPÍTULO 14. Procedimiento y Control del ciclo de Ingresos/Ventas. -- CAPÍTULO 15. Procedimiento y controlñ del ciclo de adquisición /aprovisionamiento. -- CAPÍTULO 16. Procedimiento y control del ciclo de Producción. -- CAPÑITULO 17. Procedimiento y control del ciclo de Almacen/Logística. -- CAPÍTULO 18. Procedimiento y control del ciclo de Tesorería. -- CAPÍTULO 19. Caso práctico.

El control interno cobra forma a través de la orgnización empresarial, ya que si las desiciones de gestión atienden a la consecución de unos objetivos, es preciso que existan unos medios adecuados para garantizar su alcance. Tales medios vienen concretadas en la organización.

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