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Sistemas de control interno / Juan Ramón Santillana González, revisión técnica María de Lourdes Domínguez Morán.

by Santillana González, Juan Ramón; Domínguez Morán, María de Lourdes [rev.].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: México, D.F., [México] : Pearson Educación, 2015Edition: 3a ed.Description: 448 p. : il. ; 25,5 cm.ISBN: 9786073231190; 9786073231220 (e-book).Subject(s): AUDITORÍA INTERNA | ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | TEORÍA DEL CONTROL | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVADDC classification: 657.45
Contents:
Contenido: Teoría del riesgo y del control. Teoría del riesgo. Marco integral de la administración de riesgos empresariales (MIARE). Teoría del control. Modelos de control interno. Aplicación práctica de la teoría del riesgo y del control. Técnicas y herramientas para una efectiva implementación de la administración de riesgos empresariales. Sistema de control interno en base al proceso caja y bancos. Sistema de control interno en base al sistema contable. Sistema de control interno en base a la segregación de funciones incompatibles. Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de ingresos. Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de compras. Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de producción e inventarios. Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de tesorería. Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de nóminas. Participación de la función de contralor’a en el establecimiento y vigilancia del sistema de control interno. (Disponible en sitio web) Examen y evaluación del control interno. Tendencias del control interno. Normatividad relacionada con el examen y evaluación del control interno. Métodos para examinar y evaluar el control interno. Tendencias del control interno. Glosario de definiciones y términos.
Summary: Esta obra se enfoca en el estudio y aplicación del control interno de las empresas, independientemente de su conformación, como un elemento básico que contribuye a asegurar el cumplimiento de sus objetivos. En este texto los estudiantes encontraran todos los elementos para evaluar e implantar sistemas de control interno en una entidad, con lo que podrán asegurar que sus actividades se desarrollen conforme a lo planeado, se corrijan de ser necesario, y eviten futuras desviaciones. Para facilitar su estudio, el libro está organizado en tres partes teoría del riesgo y del control aplicación práctica de la teoría del riesgo y del control, y examen y evaluación del control interno, esta última disponible en el sitio web del libro. [Tomado de la contraportada del libro]
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Incluye índice, bibliografí y glosario.

Contenido:
Teoría del riesgo y del control.
Teoría del riesgo.
Marco integral de la administración de riesgos empresariales (MIARE).
Teoría del control.
Modelos de control interno.
Aplicación práctica de la teoría del riesgo y del control.
Técnicas y herramientas para una efectiva implementación de la administración de riesgos empresariales.
Sistema de control interno en base al proceso caja y bancos.
Sistema de control interno en base al sistema contable.
Sistema de control interno en base a la segregación de funciones incompatibles.
Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de ingresos.
Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de compras.
Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de producción e inventarios.
Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de tesorería.
Sistema de control interno en base a transacciones del ciclo de nóminas.
Participación de la función de contralor’a en el establecimiento y vigilancia del sistema de control interno.
(Disponible en sitio web) Examen y evaluación del control interno.
Tendencias del control interno.
Normatividad relacionada con el examen y evaluación del control interno.
Métodos para examinar y evaluar el control interno.
Tendencias del control interno.
Glosario de definiciones y términos.

Esta obra se enfoca en el estudio y aplicación del control interno de las empresas, independientemente de su conformación, como un elemento básico que contribuye a asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
En este texto los estudiantes encontraran todos los elementos para evaluar e implantar sistemas de control interno en una entidad, con lo que podrán asegurar que sus actividades se desarrollen conforme a lo planeado, se corrijan de ser necesario, y eviten futuras desviaciones. Para facilitar su estudio, el libro está organizado en tres partes teoría del riesgo y del control aplicación práctica de la teoría del riesgo y del control, y examen y evaluación del control interno, esta última disponible en el sitio web del libro. [Tomado de la contraportada del libro]

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