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Auditoría Interna / Santillana González Juan Ramón; revisión: Domínguez Morán, María de Lourdes

by Domínguez Morán, María de Lourdes [rev.].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: México: D.F. PEARSON EDUCACIÓN c2013Edition: 3ª. ed.Description: xvii, 243 p. cuad., il., guías. , 25.5 x 20 cm.ISBN: 978-607-32-2046-0.Subject(s): AUDITORÍA | CONTROL DE GESTIÓN | COMITÉ DE AUDITORÍA | AUDITORÍA INTERNADDC classification: 657.45
Contents:
CAPÍTULO I. La función de la Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 2. Normatividad de la Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 3. Estructura y Administración de la Función de Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 4. Comité de Auditoría. -- CAPÍTULO 5. Metodología de la Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 6. El Informe de Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 7. Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información Financiera y Operacional. -- CAPÍTULO 8. Tendencias de la Auditoría Interna.
Summary: El contenido de este libro cubre desde la función de la auditoría interna hasta el informe final, pasando por la metodología y las tendencias de la misma. Se analiza cada tema con profundidad, presentando una propuesta actualizada y comprobada en la práctica; además, el libro propone una metodología para el ejercicio de la auditoría interna bajo una estructura que va desde la planeación del levantamiento de la información hasta su evaluación, el control de hallazgos y observaciones, y su seguimiento. Entre los elementos presentados en esta edición, destacan los siguientes: *Casos prácticos que incluyen preguntas de repaso y propuestas de investigaciones para reforzar lo aprendido, * Guías de observancia obligatoria y recomendada, así como otras normatividades relacionadas con la tecnología de la información. * Normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna. * Adicionalmente, en la página web del libro encontrará material adicional, como el siguiente: * Modelos totalmente actualizados referentes a la revisión y evaluación contable y de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional. *Diapositivas en Power Point con presentaciones de cada uno de los capítulos.
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Libros Libros BIBLIOTECA GENERAL ULEAM EXTENSION EL CARMEN
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657.45 SAN (Browse shelf) Ej. 1 Available EC00278
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657.45 MAN Control Interno : 657.45 MON Auditorías de las áreas de la empresa / 657.45 SAN Auditoría Interna / 657.45 SAN Auditoría Interna / 657.45 SAN Auditoría Interna / 657.45 SAN Auditoría Interna / 657.45 WHI Auditoría :

Incluye : ïndice de contenidos, prefacio, bibliografía

CAPÍTULO I. La función de la Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 2. Normatividad de la Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 3. Estructura y Administración de la Función de Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 4. Comité de Auditoría. -- CAPÍTULO 5. Metodología de la Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 6. El Informe de Auditoría Interna. -- CAPÍTULO 7. Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información Financiera y Operacional. -- CAPÍTULO 8. Tendencias de la Auditoría Interna.

El contenido de este libro cubre desde la función de la auditoría interna hasta el informe final, pasando por la metodología y las tendencias de la misma. Se analiza cada tema con profundidad, presentando una propuesta actualizada y comprobada en la práctica; además, el libro propone una metodología para el ejercicio de la auditoría interna bajo una estructura que va desde la planeación del levantamiento de la información hasta su evaluación, el control de hallazgos y observaciones, y su seguimiento.
Entre los elementos presentados en esta edición, destacan los siguientes:
*Casos prácticos que incluyen preguntas de repaso y propuestas de investigaciones para reforzar lo aprendido,
* Guías de observancia obligatoria y recomendada, así como otras normatividades relacionadas con la tecnología de la información.
* Normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna.
* Adicionalmente, en la página web del libro encontrará material adicional, como el siguiente:
* Modelos totalmente actualizados referentes a la revisión y evaluación contable y de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional.
*Diapositivas en Power Point con presentaciones de cada uno de los capítulos.

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